quinta-feira, 24 de outubro de 2013

FCI - SAP ???

HOW TO FCI BRAZIL ????

 

WELCOME TO FCI BRAZIL

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1793534 - AJUSTE SINIEF 20/12 – New Codes for Origin of Material

Motivo: Novas origens de material conforme Resolução 13/2012

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1793852 – Material Origin Code available in tax dynamic exceptions tab

Motivo: Criação de campo “Origem de Material” na J1BTAX para criação excessão de ICMS conforme origem. Exemplo: ICMS de 4%

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1810903 – AJUSTE SINIEF 20/12 -New domain value for Origin of Material

Motivo: Novas origens de material conforme resolução

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1816560 – Enables changing the Material Origin for PO items

Motivo: Abertura de campo “Origem de Material” na transação ME22N para alterar origem de material conforme conteúdo de importação nas compras

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1525850 – Enabling Tax Exceptions via material usage from MBEW

Motivo: Criação de campo “Origem de Material” e “Tipo de Avaliação” na J1BTAX para criação excessão de ICMS conforme origem. Exemplo: ICMS de 4%

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1849741 – Material origin: Enhancements to Sched. Agrm. and Contract

Motivo: Abertura de campo “Origem de Material” na transação ME332L para alterar origem de material conforme conteúdo de importação nas compras

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1852362 – Material origin: Enhancements to NF Writer

Motivo: Abertura de campo “Origem de Material” na transação J1B2N para alterar origem de material conforme conteúdo de importação nas compras

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1869386 – AJUSTE SINIEF 02/13 – Update descriptions: domain J_1BMATORG

Motivo: Correção da descrição das origens de material no campo “Origem de Material”

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1871470 – Material Origin: disable edition when using split val. in PO

Motivo: Bloqueio de campo “Origem de Material” na transação de pedido de compras.

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1872472 – Material Origin: update J_1B_SD_MAT_IPI_STATUS_GET for CRM

Motivo: Nota especifíca para SAP CRM.

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1875160 – Material Origin: Return of stock transfer

Motivo: Nota para lançamento correto do campo “Origem do Material” na transferência entre plantas.

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1880095 – Material Origin: STO – Enhancement fo NF-e

Motivo: Correção de “bug” durante o lançamento de notas fiscais de transferência.

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1894253 – AJUSTE SINIEF 15/2013 – Updates to Material Origin Code

Motivo: Novas origens de material conforme resolução

Lei: Ajuste SINIEF 15/2013

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1798841 – Material Origin Code available in tax dynamic exceptions tab

Motivo: Nota especifíca para SAP IS-OIL.

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1845194 – Material Origin: STO 861/862

Motivo: Correção de “bug” durante o lançamento de notas fiscais de transferência.

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3 / ECC

Notas SAP: Note 1874485 – Material Origin: STO – Enhancement fo NF-e

Motivo: Correção de “bug” durante o lançamento de notas fiscais de transferência.

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP R3

Notas SAP: Note 1897505 – NF-e: Nota Técnica 2013/006

SAP ECC

 

Notas SAP: Note 1897035 – NF-e: Nota Técnica 2013/006

Motivo: Criação de campo “Número de FCI” na BADI de preenchimento do arquivo XML antes de enviar ao serviço de mensageria

Lei: Resolução 13/2012

 

SAP GRC NFe

Notas SAP: Note 1896822 – Legal Changes NT 2013.006 – Valid. rules ICMS tag <orig>

Motivo: Criação de campo “Número de FCI” no SAP GRC NFe para envio da nota fiscal a SEFAZ

Lei: Nota Técnica 2013/006

 

SAP GRC NFe

Notas SAP: Note 1897403 – NFe proxy objects for Publication of NT006/2013 – FCI

Motivo: Criação de campo “Número de FCI” no SAP GRC NFe para envio da nota fiscal a SEFAZ

Lei: Nota Técnica 2013/006

 

 

 

quarta-feira, 23 de outubro de 2013

TRANSAÇÕES SAP

AL11 – Diretórios / Pastas do Servidor do SAP.

ST05 – SQL Trace / Análise de Performance do Banco de Dados / Trace de Performance

SE30 – Análise do Tempo de Execução de Programas/Funções/Transações, para análises de Performance. Nas novas versões do SAP, utilizar a transação SAT

SE83 – Biblioteca de Reuso do SAP, contém diversos exemplos de programas e técnicas de programação

SPAD – Administração de Spool, configuração de impressoras, drivers e formatos de página

SM12 – Remover bloqueios de objetos por usuário, tabela, argumento. Desbloquear objeto.

SM04 – Lista de usuários logados no sistema, com listagem das sessões abertas

SM50 – Lista com os de Processos em execução, debuggar em background

SM51 – Lista de Servidores SAP

SE71 – Transação criar e dar manutenção em SapScript

SE78 – Administração de Gráficos, Gráficos de Formulários

SE73 – Adiminstração de Fontes ( útil para Código de Barras )

SE03 – Ferramentas para Transportes: Busca de objetos em requests, modificações, análise, inclusão de objetos, etc

SE18 / SE19 – Criação de BADIs

BAPI – Busca por BAPIs de acordo com a área de aplicação

SNOTE – Assistente de aplicação de Notas da SAP

SM37 – Seleção e visualização de Jobs no sistema

SM36 – Criação de Jobs

CG3Y – Download de arquivos do servidor (sem precisar explorar as pastas)

CG3Z – Upload de arquivos no servidor (sem precisar explorar as pastas)

SE14 – Atualização de definições de tabelas direto no banco de dados (use com MUITO CUIDADO heim…)

CRM_UI – Iniciar WebClient CRM, abrir CRM no browser

SM31 – Criar visão de tabelas (para criar telas com aquelas hierarquias de configurações da SPRO)

SE43 – Criação de Menus p/ transações ou tela inicia do usuário

SU01 / SU02 / SU03 – Administração de Usuários

TJ30 – Tabela de Status do CRM

SE21 – Administração de Pacotes / Criar novos pacotes

SE24 – Criar Classes, Interfaces, Classes de Exceção, Orientação à Objeto

SM35 – Transação de Batch Input

WE05 – Lista de IDOCs, Busca por IDOCs processados, status

WE20 – Protocolo de Transmissão, Tipos de Parceiro

WE60 – Documentação de IDOCs

VOFM – SD, Fórmulas, Condições, Requisitos, Código p/ Controle de Cópia

CMOD – Administração de Projetos ( EXITs )

SMOD – Ampliações e componentes dos projetos ( EXITs )

SP01 – Visualização de SPOOL

NACE – Controle de mensagens para Impressão

FIBF – BTEs, EXITs de FI

SICF – Ativação de Serviços do SAP

PFTC – Atualização de Tarefas ( Workflow )

SBWP – Inbox do SAP ( mensagens/emails internos, Workflow )

ABAPDOCU – Documentação ABAP e Exemplos de Código (por Samuel Xavier)

por Raquel Cunha:
ST01 – System Trace: Trace de autorizações, chamadas RFC, Kernel, DB, Table buffer

SCC4 – Visualizar detalhes do client, incluindo o sistema lógico atribuído e se cria request

SCC1 – Client Copy by Transport Request: Transportar requests de customizing entre clients do mesmo ambiente

BD64 – Criar/Manter modelo de distribuição para IDoc

STMS – Transport Management System: Gerenciamento de transporte, incluindo definição do domínio, de parâmetros TP e rotas de transporte.

SOST – Visualizar status de transmissões via SAPConnect

SCOT – Administração do SAPconnect

OB96 – Altera o form chamado no programa. (Sap Script) – por Bruno Nicolau

SM69 - Atualizar comandos externos SO

 

quarta-feira, 16 de outubro de 2013

TABELA T004F

TABELA - T004F

 

TRANSAÇÃO

OB14 – OBC4 – Modificar visão Valor status de campo

OT32 – Modificar visão “Grupo de Barras de status de campo”: síntese

OB41 – Atualizar config. De contabilibidade: Chave de lançamento - Lista

 

OBC4 é realmente para a manutenção de variantes de status de campo, enquanto OB41 é para configurar a determinação de ecrã para uma chave de lançamento.

1 - OBC4 que controla o status dos campos para uma determinada conta GL e,

2 - OB41 controla a configuração da chave de lançamento para: Débito ou crédito, Tipo de conta (cliente, fornecedor, conta G / L, Ativos, ou material Outros atributos (Vendas relacionada, Special G / L, chave de lançamento Reversão, Payment Transaction)

 

A única coisa é que você pode acessar OBC4 de OB41 mas sua personalização devem sempre corresponder

 

OB41-Se você fizer qualquer alteração na OB41 será efeito no nível do cliente (aplicável a todas as empresas)

OBC4-Se você fizer qualquer alteração no OBC4 será efeito aos códigos da empresa para que esta variante de status de campo é atribuído.

 

Em palavras simples, se você quer ter status de campos para todos os códigos da empresa ou no nível do cliente, em seguida, fazer a OB41.

 

Se você precisar de mudanças de status de campo em determinado nível de empresa e depois ir para OBC4.

 

Não devem existir qualquer inconsistência entre OB41 e OBC4 como no campo está no modo de oculto e na OBC4 mesmo campo é obrigatório.

 

 

O QUE ISSO??? HUM... NA T004F à PONTO PONTO TRAÇO PONTO MAIS PONTO PONTO TRAÇO TRAÇO, AFF!

 

PONTO = Facultativo

MAIS = Obrigatório

TRAÇO = Ocultar

 

 

 

Sem mais,

terça-feira, 8 de outubro de 2013

PIS COFINS CONSUMO?? Eita será que é so com o SAP?

EXISTE o tratamento fiscal diferente entre vender um produto e comprá-lo.  E ainda dizem que o SAP complica?

 

Quando se trata de PIS / COFINS e IPI está envolvido, o que vai determinar o PIS / COFINS de base é o uso de bens. 

 

Do ponto de vista vendedor, como o IPI é devido a ser pago, então não é parte do custo e por isso não faz parte do "valor dos Produtos". Com isso, o IPI realmente não está incluído no PIS / COFINS base para a venda. 

 

Por outro lado, o comprador, a perspectiva é diferente. No caso de consumo, IPI não pode ser creditada, enquanto os produtos adquiridos será utilizada para consumo próprio e não num processo produtivo empresa. Devido a isso, na etapa de entrada do processo, o IPI é considerado um "custo", e os custos são parte das "Valor dos Produtos". Sendo que assim, IPI deve ser parte de PIS / COFINS de base também. 

 

Então, como você pode ver, a SAP faz o cálculo certo para compras de consumo, e também para as vendas de consumo. A diferença é que para as vendas, IPI não está incluído, mas para as compras, sim.

 

Embasamento legal da Regra de TERMOS o IPI Como Parte da Base de Cálculo do PIS / COFINS

 

Para adicionar a base jurídica da regra por ter o IPI, como parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, recebeu do Departamento Fiscal. Texto da Instrução Normativa 404, escrito em 2004: IN 404/2004 Dos Créditos a Descontar Art. 8 º Do valor apurado na forma do art. 7 º, a Pessoa Jurídica PODE descontar Créditos, determinados Mediante a Aplicação da MESMA alíquota, sobre OS Valores: § 3 º Pará efeitos do disposto no inciso I, DEVE Ser observado Opaco: I - o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na Aquisição, Nao integra o valor do Custo dos Bens; Isso significa que, se o IPI é não dedutível, deve fazer parte do custo do material ("Valor dos Produtos"). 

 

Passar bem!

Edit o status da liberação de uma request

MUDAR O STATUS DE UMA REQUEST DE LIBERADA PARA MODIFICÁVEL

 

Via SE16 Edit o campo Status para D

 

 

E pronto...

CONTROLE DE CAMPOS DA MIRO

 

Uff, que luta...

 

Campos da Miro, por grupo de contas de FI à TRANSAÇÃO OT32

(SM30) TABELA V_T004F

Botão customizing na SM30

Financial Supply  Chain Management à Administração de caixa e de liquidez  à Administração de caixa à Dados Mestre à Ctas. Razão à Criar grupo de status de campo

 

Selecione o status de campo (variante)

 

Escolha o grupo atribuído a conta de reconciliação do fornedor

YB03 (caso dois cliques) à  Impostos (dois cliques) à Dados Fiscais da EU

 

ATENÇÃO: LEMBRE TAMBÉM DA OB14 PARA CONTROLE DE GRUPOS DE CAMPO DE CONTA E DA OB41 PARA CONTROLE DE GRUPOS DA CONTA – EM AMBOS DEVERÃO ESTAR IGUAIS.

CONTROLE DE CAMPOS DA MIRO

Uff, que luta...

 

Campos da Miro, por grupo de contas de FI à TRANSAÇÃO OT32

(SM30) TABELA V_T004F

Botão customizing na SM30

Financial Supply  Chain Management à Administração de caixa e de liquidez  à Administração de caixa à Dados Mestre à Ctas. Razão à Criar grupo de status de campo

 

Selecione o status de campo (variante)

 

Escolha o grupo atribuído a conta de reconciliação do fornedor

YB03 (caso dois cliques) à  Impostos (dois cliques) à Dados Fiscais da UE